开封大学
2025年度部门预算
2025年3月
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、部门机构设置及预算单位构成
第二部分 开封大学 2025年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:开封大学2025年度部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费情况表
九、政府性基金支出预算表
十、项目支出表
十一、单位预算项目绩效目标汇总表
第一部分
概 况
一、主要职责
(一)开封大学主要职责:
1、人才培养。学校优先保障教育教学,保证人才培养质量。
2、科学研究。学校组织、支持和鼓励师生开展科学研究,促进学术进步、科技创新和成果转化,不断推动专业建设,提高人才培养质量。
3、社会服务。学校积极拓展社会服务职能,充分发挥知识源、思想库和智囊团的作用,服务国家和区域经济发展。
4、文化传承创新。学校积极发挥文化引领作用,继承和弘扬传统文化,履行文化传承创新使命,促进地方文化事业繁荣发展。
(二)开封市卫生学校主要职责是:
1、人才培养:学校优先保障教育教学,保证人才培养质量。
2、科学研究:学校组织、支持和鼓励师生开展,促进学术进步、科技创新和教学成果转化,不断推动专业建设,提高人才培养质量。
3、社会服务:学校积极拓展社会服务职能,充分发挥专业特长作用,服务国家和区域经济发展。
4、传承创新:学校积极发挥中职教育医疗卫生专业特色及文化引领作用,进行特色专业品牌塑造与创新,不断促进行业进步与发展。
(三)开封大学附属口腔医院主要职责:
开封市卫生学校附属口腔医院位于开封市滨河路中段,是一所全民所有制的专科医院,成立于1988年5月,以满足教学及口腔整形医疗为需要,隶属于开封市卫生学校领导,相当于学校的下属科室。
二、开封大学部门预算单位构成
(一)机构设置:
开封大学内设机构44个,包括:党群部门7个(党政办公室、组织统战部、宣传部、学生工作部、纪委、团委、工会),行政部门10个(教务处、发展规划处、科研处、人事处、财务处、审计处、国有资产管理处、国际交流合作处、安全保卫处、校园建设与管理处),教学部门18个(土木建筑工程学院、智能制造学院、材料与化学工程学院、信息工程学院、数字经贸学院、文化与旅游学院、艺术设计学院、医学院、国际教育学院、智慧农业学院、创新创业学院、继续教育学院、马克思主义学院、京东乡村振兴产业学院、服装产业学院、阀门产业学院、体育部、公共艺术教研部),教辅部门9个(督导室、信息化管理中心、后勤管理服务中心、图书馆、学报编辑部、实验实训与工程训练中心、功能材料中心、就业指导服务中心、产教融合服务中心)。
开封市卫生学校内设管理机构共11个,包括:党委办公室、行政办公室、纪委办公室、工会、团委,学生科、教务科、人事科、财务科、总务科、保卫科;教学教辅科室共9个,包括:思政教研室、公共教研室、口腔教研室、护理教研室、药学教研室、职业教育研究所、对外交流合作中心、网上买足彩的正规app中心、网络信息中心。
开封大学附属口腔医院现有机构20个,包括:行政科室5个(办公室.医政科.护理部.财务科.后勤科),医疗科室15个,包括:(急诊科、三叉神经科、口腔黏膜科、特需门诊、牙病预防保健科、综合科、牙周病科、儿童牙病科、修复科、牙体牙髓科、种植科、颞颌关节病科、正畸科、口腔颌面科、手术室)。
(二)预算单位构成:
开封大学部门预算包括开封大学本级预算和开封大学部门所属单位预算。
1、开封大学本级
2、开封市卫生学校
3、开封大学附属口腔医院
第二部分
开封大学2025年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
开封大学部门2025年收入总计31570.19万元,支出总计31570.19万元,与2024年相比,收、支总计各增加4729.49万元,增加17.62%。主要原因:开封大学增加了专户管理的资金预算收入4200.00万元。
二、收入预算总体情况说明
开封大学部门2025年收入合计31570.19万元,其中:一般公共预算18770.19万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费12800.00万元;其他收入0万元,上年结转结余0万元。
三、支出预算总体情况说明
开封大学部门2025年支出合计31570.19万元,其中:基本支出18092.19万元,占57.31%;项目支出13478.00万元,占42.69%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
开封大学部门2025年一般公共预算收支预算18770.19万元,政府性基金收入预算0万元,其他收入0万元,专户管理的资金收入12800.00万元。与 2024年相比,一般公共预算收入预算增加529.49万元,增加2.90%。开封大学本级2025年调整财政拨款方式;政府性基金收入预算增加0万元,增长0%;2025年财政专户管理资金12800.00万元,比2024年增加4200.00万元,增加48.84%,2025年开封大学本级调整财政拨款方式,财政专户返还12800.00万元;其他收入增加0万元,增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
开封大学部门2025年一般公共预算支出年初预算为18770.19万元。主要用于以下方面:教育支出16595.38万元,占88.41%;社会保障和就业支出1051.55万元,占5.60%;卫生健康支出480.55万元,占2.56%;住房保障支出642.71万元,占3.43%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
开封大学2025年一般公共预算基本支出年初预算为17492.19万元,其中:人员经费16513.82万元,占总预算94.41%,主要包括:基本工资7933.63万元、绩效工资1752.46万元、津贴补贴1386.12万元、其他对个人和家庭的补助105.91万元、奖金2603.70万元、其他社会保障缴费66.95万元、退休费554.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费470.28万元、职工基本医疗保险缴费341.12万元、住房公积金642.71万元、其他工资福利支出600.00万元、生活补助0.93万元、离休费15.99万元、医疗费补助39.87万元;公用经费978.37万元,占总预算5.59%,其中:办公费10.00万元、水费250.00万元、电费532.10万元、会议费5.00万元、维修(护)费10.00万元、培训费11.03万元、邮电费3.00万元、差旅费20.00万元、公务接待费3.00万元、工会经费20.00万元、劳务费55.00万元、公务用车运行维护费20.00万元、公务用车购置25.00万元、福利费3.09万元、其他商品和服务支出11.15万元。
七、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部网上买足彩的正规app印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局(委)《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。支出总计为31570.19万元,其中一般公共预算18770.19万元、财政专户管理资金收入12800.00万元。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
开封大学部门2025年“三公”经费预算为48.00万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年支出预算数相等。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2024年减少5.00万元。主要原因:贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制因公出国团组、人数及经费开支。
(二)公务用车购置及运行费45.00万元,其中,公务用车购置费25.00万元,我单位公车年限较长,已有车辆报废,需购置新车使用;公务用车运行维护费20.00万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2024年减少10.00万元,主要原因:贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制公务用车运行费用。
(三)公务接待费3.00万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2024年减少10.00万元。主要原因:贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制公务接待开支。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
开封大学部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、项目支出情况说明
开封大学2025年项目支出总预算为13478.00万元。其中本年拨款一般公共预算为1278.00万元、财政专户管理资金12200.00万元。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
开封大学部门2025年机关运行经费支出预算978.37万元,主要保障学校行政管理机构的正常运转。
(二)政府采购支出情况
2025年政府采购预算安排2882.00万元,其中:政府采购货物预算2087.00万元、政府采购工程预算190.00万元、政府采购服务预算605.00万元,其中政府采购授予中小企业合同金额2882.00万元。
(三)网上买足彩的正规app预算绩效管理工作开展情况说明
2024年,开封大学组织对6个项目进行了预算绩效评价,涉及资金990.00万元,绩效考评良好,有利促进了学校的教育事业的发展。
2025年,开封大学拟组织对8个项目进行预算绩效评价,涉及资金1278.00万元。2025年,开封大学已对8个项目设立了预算绩效目标,涉及资金1278.00万元,项目绩效目标为以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的二十大精神,贯彻落实习近平总书记网上买足彩的正规app教育的重要论述、全国教育大会精神和全国职业教育大会精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,围绕争创国家级“双高”学校、升格本科层次高职院校的战略目标,以“双高”学校遴选条件、《本科层次职业教育专业设置管理办法》、国家职业教育改革实施方案与提质培优行动计划总体要求为指导方针,以深化教育教学改革与产教融合为抓手,以坚持和加强党对教育工作的全面领导为保障,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,推动河南省“双高”学校建设与本科层次职业教育专业试点建设,推进学校治理体系和治理能力现代化。
(四)国有资产占用情况。
2024年期末,开封大学部门共有车辆15辆,其中:一般公务用车6辆、其他用车9辆,其他用车主要包含正常周转使用的面包车及客车等车辆共计9辆;单价50.00万元以上通用设备6台(套),单位价值100.00万元以上专用设备7台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
开封大学部门无负责管理的专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
开封大学2025年度部门预算公开表
开封大学部门预算公开表.xlsx
开封大学2025年度部门预算.pdf