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开封大学2025年度单位预算
作者:  资料来源: 点击数: 时间:2025-03-19





开封大学

2025年度单位预算







2025年3月



第一部分 概况

一、主要职责

二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 开封大学 2025单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:开封大学2025年度单位预算公开表

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费情况

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表



第一部分



一、主要职责

1、人才培养。学校优先保障教育教学,保证人才培养质量。

2、科学研究。学校组织、支持和鼓励师生开展科学研究,促进学术进步、科技创新和成果转化,不断推动专业建设,提高人才培养质量。

3、社会服务。学校积极拓展社会服务职能,充分发挥知识源、思想库和智囊团的作用,服务国家和区域经济发展。

4、文化传承创新。学校积极发挥文化引领作用,继承和弘扬传统文化,履行文化传承创新使命,促进地方文化事业繁荣发展。

二、开封大学单位预算单位构成

(一)机构设置:

开封大学内设机构44个,包括:党群部门7个(党政办公室、组织统战部、宣传部、学生工作部、纪委、团委、工会),行政部门10个(教务处、发展规划处、科研处、人事处、财务处、审计处、国有资产管理处、国际交流合作处、安全保卫处、校园建设与管理处),教学部门18个(土木建筑工程学院、智能制造学院、材料与化学工程学院、信息工程学院、数字经贸学院、文化与旅游学院、艺术设计学院医学、国际教育学院、智慧农业学院、创新创业学院、继续教育学院、马克思主义学院、京东乡村振兴产业学院、服装产业学院、阀门产业学院、体育部、公共艺术教研部),教辅部门9个(督导室、信息化管理中心、后勤管理服务中心、图书馆、学报编辑部、实验实训与工程训练中心、功能材料中心就业指导服务中心、产教融合服务中心)。

预算单位构成

开封大学预算指开封大学本级预算。









第二部分

开封大学 2025单位预算情况说明


一、收入支出预算总体情况说明

开封大学2025年收入总计26798.27万元,支出总计26798.27万元,与2024年相比,收、支总计各增加4650.00万元,增加20.99%。主要原因:开封大学增加了专户管理的资金预算收入4200.00万

二、收入预算总体情况说明

开封大学2025年收入合计26798.27万元,其中:一般公共预算14598.27万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费12200.00万元其他收入0万元,上年结转结余0万元

三、支出预算总体情况说明

开封大学2025年支出合计26798.27万元,其中:基本支出13320.27万元,占49.71%;项目支出13478.00万元,占50.29%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封大学2025一般公共预算收支预算14598.27万元,政府性基金收入预算0万元,其他收入0万元,专户管理的资金收入12200.00万元。与 2024年相比,一般公共预算收入预算增加450.00万元增加3.18%,主要原因为开封大学本级2025增加新进教师,人员工资预算增加;政府性基金收入预算增加0万元,增长0%;财政专户管理资金增加4200.00万元,增加52.50%主要原因为2025年开封大学本级预计扩大招生规模增加学费住宿费收入;其他收入增加0万元,增长0%

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封大学2025年一般公共预算支出年初预算为14598.27万元。主要用于以下方面:教育支出13598.27万元,占93.15%;社会保障和就业支出340.00万元,占2.33%卫生健康支出190.00万元,占1.30%;住房保障支出470.00万元,占3.22%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封大学2025年一般公共预算基本支出年初预算为13320.27万元其中:人员经费12429.27万元,占总预算93.31%,主要包括:其他社会保障缴费54.00万元、津贴补贴1245.00万元、绩效工资1300.00万元、奖金1830.00万元、其他对个人和家庭的补助0.27万元、基本工资7000.00万元、退休费100.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费240.00万元、职工基本医疗保险缴费190.00万元、住房公积金470.00万元;公用经费891.00万元,占总预算6.69%,主要包括:办公费10.00万元、邮电费3.00万元、公务用车购置25.00万元、公务用车运行维护费20.00、劳务费55.00万元、工会经费20.00万元、水费210.00万元、公务接待费3.00万元、差旅费20.00万元、培训费10.00万元、维修(护)费10.00万元、电费500.00万元、会议费5.00万元。

、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部网上买足彩的正规app印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。支出总计为26798.27万元,其中一般公共预算14598.27万元、财政专户管理资金收入12200.00万元。

“三公”经费支出预算情况说明

开封大学2025“三公”经费预算为48.00万元。2025“三公”经费支出预算数2024年支出预算数相等

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数2024减少5.00万元。主要原因:贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制因公出国团组、人数及经费开支。

(二)公务用车购置及运行费45.00元,其中,公务用车购置费25.00万元我单位公车年限较长,已有车辆报废,需购置新车使用;公务用车运行维护费20.00万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2024年减少10.00万元,主要原因:贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制公务用车运行费用。

(三)公务接待费3.00万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2024年减少10.00元。主要原因:贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制公务接待开支。

、政府性基金预算支出预算情况说明

开封大学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

项目支出情况说明

开封大2025项目支出总预算为13478.00万元。其中本年拨款一般公共预算为1278.00万元、财政专户管理资金12200.00万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开封大学2025机关运行经费支出预算891.00万元,主要保障学校行政管理机构的正常运转。

(二)政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排2882.00万元,其中:政府采购货物预算2087.00万元、政府采购工程预算190.00万元、政府采购服务预算605.00万元,其中政府采购授予中小企业合同金额2882.00万元。

(三)网上买足彩的正规app预算绩效管理工作开展情况说明

2024年,开封大学组织对6个项目进行了预算绩效评价,涉及资金990.00万元,绩效考评良好,有利促进了学校的教育事业的发展。

2025年,开封大学拟组织对8个项目进行预算绩效评价,涉及资金1278.00万元。2025年,开封大学已对8个项目设立了预算绩效目标,涉及资金1278.00万元,项目绩效目标为以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的二十大精神,贯彻落实习近平总书记网上买足彩的正规app教育的重要论述、全国教育大会精神和全国职业教育大会精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,围绕争创国家级“双高”学校、升格本科层次高职院校的战略目标,以“双高”学校遴选条件、《本科层次职业教育专业设置管理办法》、国家职业教育改革实施方案与提质培优行动计划总体要求为指导方针,以深化教育教学改革与产教融合为抓手,以坚持和加强党对教育工作的全面领导为保障,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,推动河南省“双高”学校建设与本科层次职业教育专业试点建设,推进学校治理体系和治理能力现代化。

(四)国有资产占用情况。

2024年期末,开封大学共有车辆12辆,其中:一般公务用车3辆、其他用车9辆,其他用车主要包含正常周转使用的面包车及客车等车辆共计9辆;单价50.00万元以上通用设备3台(套),单位价值100.00万元以上专用设备4台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

开封大学无负责管理的专项转移支付项目。


第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

开封大学2025年度单位预算公开表  开封大学2025年度单位预算.pdf  开封大学单位预算公开表.xlsx






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